您现在的位置:首页>部门单位>水利局>财政信息>详细内容

沅陵县水利局2016年部门决算编制说明

作者: 来源: 时间:2017年08月28日 点击:666 【字体:

一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是:㈠负责保障全县水资源的合理开发和利用。㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。㈢负责水资源保护工作。㈣负责防治水旱灾害,组织、协调、监督全县防汛抗旱工作。㈤负责全县水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。㈥负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。㈦组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护。㈧负责防治水土流失工作。㈨指导农村水利工作。㈩指导全县水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景建设与管理工作。(十一)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。(十二)开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设,指导全县水利信息化工作。(十三)承办人民政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是:搞好防汛抗旱工作,确保安全度汛及饮水安全、灌溉安全;搞好27座小型水库除险加固、酉溪棋坪段中小河流治理、3.2万人的农村安全饮水、小农水重点县建设、小型农田水利财政奖补、水土保持坡耕地治理等水利项目建设;搞好水政综合执法工作,加强水土保持执法,落实最严格水资源管理制度。完成县委县政府布置的各项工作。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和1个参照公务员管理行政单位、7个全额拨款事业单位组成,共有编制数90人,实有在岗人数74人,退休人员76人(不含5个提前退休人员)。其中机关行政编制13人,实有在岗人员19人,提前退休人员5人;有参照公务员管理行政编6人,实有在岗人员2人;有全额拨款事业编制74人,实有在岗人员53人。财政拨款49人,差额补助人员3人,自收自支人员1人。

  • 收支决算说明

(一)收入决算说明

本年总收入7381.74万元,其中县级财政拨款1137.74万元,上级补助收入6244万元。

收入主要为离退休人员工资199.26万元、死亡抚恤金47.95万元,在职人员工资及公务运行经费520.94万元、水利前期项目经费209万元、防汛抗旱工作经费100万元及水利工程专项经费6304.59万元。

离退休人员工资占总收入的2.7%,在职人员工资及公务运行经费占7%,水利前期经费占2.8%,防汛抗旱工作经费占1.3%,水利项目专项经费占85%。

与去年相比收入增加了165%,主要原因是今年财政补发了工资、增加了项目配套资金及小项目的专项资金增加。

(二)支出决算说明

本年决算总支出5185.84万元,其中基本支出768.15万元(包括人员经费693.8万元,日常公用经费74.35万元),项目支出4417.69万元;总的支出明细为工资福利支出414.06万元,商品和服务支出593.43万元,对个人和家庭的补助279.74万元,其他资本建设支出2205.39万元,其他资本性支出1693.22万元。

与去年相比,专项资金增加了940%,产生的原因是小型项目支出增加,基本支出减少了35%。基本支出减少是由于年初时结转的资金做了应付款,在支出时直接冲了往来。

(三)2016年部门项目支出决算情况说明

根据上级实施计划结合资金到位情况,2016年实施了项目支出4417.69万元,具体项目情况说明如下:

⑴水利工程建设项目支出3503.89万元,主要实施了农村安全饮水、中小河流治理、小型水库除险加固,资金来源中央及省财政拨款。

⑵水利工程运行及维护项目支出50万元,主要用于我县两座中型水库的维修养护。项目资金来源中央财政。

⑶水利前期工作项目支出9万元,主要用于水源地保护编制等。项目资金来源县财政拨款。

⑷一般行政管理事务支出16.94万元,主要用于河道整治及水政综合执法工作,项目资金来源县级财政拨款。

⑸防汛抗旱项目支出496万元,主要用于水毁水利设施修复,应急抢险、抗洪抢险消耗补助、山洪灾害预警系统的建设等。项目资金来源中央财政拨款和省县配套资金拨款。

⑹其他水利支出项目支出208.96万元,主要用于小型水利设施的建设。项目资金来源中央财政拨款。

⑺农田水利建设132.9万元,主要用于小型水利设施维修。项目资金来源县级财政拨款。

(四)政府性基金支出决算

  2016年政府性基金拨款收入为零。

(五) “三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公经费”的使用:2016年我局公车运行维护费用年初预算指标24万元,实际支出23.5万元,公务接待年初预算指标61.4万元,实际支出15.5万元。无因公出国出境费用。

“三公经费”总支出今年39万元,上年支出60.98万元,减少了36%,减少的原因主要是接待费用大幅减少,今年制订了严格的接待制度,加强了管理,在接待执行中也严格按接待标准进行接待,“公务接待费”比去年减少了62%。

 

/UploadFiles/ZWGK/2017/10/201710181538599736.XLS

收藏 打印文章
责任编辑:国库股

相关信息

    没有关键字相关信息!